Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1119 Korková nástenka 62,73 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 25.08.2025 B2B Partner s.r.o. 05.09.2025
Faktúra 1118 Telefon MŠ 20,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 25.08.2025 Slovak Telekom 05.09.2025
Faktúra 1117 Internet ZŠ 6,14 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 25.08.2025 SWAN 05.09.2025
Faktúra 1116 Poistenie ZŠ/MŠ 291,43 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 25.08.2025 Generali 05.09.2025
Faktúra 1115 Rohože 30,90 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 25.08.2025 Lindstrom 05.09.2025
Faktúra 1114 Čistiace prostriedky MŠ, ZŠ, ŠJ 526,43 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 13.08.2025 TATRACHEMA 05.09.2025
Faktúra 1113 Internet ZŠ, MŠ 39,76 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 06.08.2025 MAXNETWORK 05.09.2025
Faktúra 1112 El.energia vyúčtov 7/2025 19,03 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 05.08.2025 Magna energia 05.09.2025
Faktúra 1111 Plyn ŠJ 26,60 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 05.08.2025 ZSE Energia, a.s. 05.09.2025
Faktúra 1110 Plyn MŠ 522,75 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 05.08.2025 ZSE Energia, a.s. 05.09.2025
Faktúra 1109 Plyn ZŠ 406,42 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 05.08.2025 ZSE Energia, a.s. 05.09.2025
Objednávka 1022 Objednávame u Vás licenciu na WINPAM a WINIBEU 0,00 s DPH 04.08.2025 DIVES 05.09.2025
Objednávka 1021 Objednávame u Vás chémiu do umývačky 0,00 s DPH 04.08.2025 GASTRO TRADE SLOBODA 05.09.2025
Faktúra 1108 Telefon ŠJ 25,50 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 04.08.2025 Slovak Telekom 05.09.2025
Faktúra 1107 El.energia 8/2025 MŠ 205,39 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 01.08.2025 Magna energia 05.09.2025
Faktúra 1105 Šeky MŠ 28,29 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 01.08.2025 Slovenska posta 05.09.2025
Faktúra 1106 El.energia 8/2025 ZŠ 71,45 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 01.08.2025 Magna energia 05.09.2025
Faktúra 1104 Rohože 62,39 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 28.07.2025 Lindstrom 05.09.2025
Faktúra 1549 Potraviny ŠJ 510,25 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 28.07.2025 Jednota 05.09.2025
Faktúra 1103 ASC edupage ZŠ 2026 501,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 24.07.2025 ASC Applied software 05.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4146