Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1038 Objednávame u Vás dodanie a montáž plastových vchodových dverí MŠ 0,00 s DPH 25.11.2025 KP- Plast - Kristián Prágai 27.04.2026
Faktúra 1179 ASC edupage MŠ 199,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 25.11.2025 ASC Applied software 27.04.2026
Objednávka 1043 Objednávame u Vás školenie 0,00 s DPH 25.11.2025 Mladý podnikavec 27.04.2026
Objednávka 1044 Objednávame u Vás montáž nábytku Zš 0,00 s DPH 25.11.2025 Peter Áč 27.04.2026
Objednávka 1042 Objednávame u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 0,00 s DPH 25.11.2025 SOFT-GL 27.04.2026
Objednávka 1041 Magnetická popisovacia tabuľa, Vitrína vonkajšia jednokrídlová 0,00 s DPH 25.11.2025 B2B Partner s.r.o. 27.04.2026
Objednávka 1035 Objednávame u Vás edupage PRO - malotriedka MŠ 0,00 s DPH 24.11.2025 ASC Applied software 27.04.2026
Objednávka 1036 Objednávame u Vás lego education ZŠ 0,00 s DPH 24.11.2025 INSGRAF 27.04.2026
Objednávka 1037 Objednávame u Vás dodanie a montáž plastových vchodových dverí MŠ 0,00 s DPH 24.11.2025 KP- Plast - Kristián Prágai 27.04.2026
Faktúra 1178 Knihy pre MŠ 32,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 20.11.2025 Branislav Turan, život a zdravie 27.04.2026
Faktúra 1578 Potraviny ŠJ 110,29 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 20.11.2025 DEÁK food 27.04.2026
Faktúra 1177 Údržba a montáž 2 908,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 15.11.2025 CreatiWood 27.04.2026
Faktúra 1176 Služby techn.podpory 221,40 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 14.11.2025 DIVES 27.04.2026
Faktúra 1175 Učebnice 17,99 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 14.11.2025 AITEC 27.04.2026
Faktúra 1174 Učebnice - dotácia 36,56 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 14.11.2025 AITEC 27.04.2026
Faktúra 1173 Učebnice - dotácia 1 004,52 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 14.11.2025 AITEC 27.04.2026
Faktúra 1172 Materiál ZŠ 57,07 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 13.11.2025 SANTECH-Viera Szíkorová 27.04.2026
Faktúra 1171 Materiál MŠ 114,14 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 13.11.2025 SANTECH-Viera Szíkorová 27.04.2026
Faktúra 1170 Internet ZŠ 6,14 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 13.11.2025 SWAN 27.04.2026
Faktúra 1577 Potraviny ŠJ 241,91 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 11.11.2025 Jednota 27.04.2026
zobrazené záznamy: 261-280/4533